Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, 919 05 Trstín 457, je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú vedúci zamestnanci školy  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní zodpovední zamestnanci školy najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
 

Škola má zriadený profil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTRÁVETEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Trstín

Sídlo:                           919 05 Trstín 457

IČO:                             036080683

DIČ:                             2021365588

OD SEPTEMBRA 2024 SÚ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY ZVEREJNENÉ NA WEBE  
https://trstinzssms.samospravaonline.sk/web/index.php



Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 energie 2 420,00 s DPH 8.1.2016 25.1.2016 19.01.2016 SPP a.s. 12.04.2016
KPK Trstín s DPH Trstín 35173939 17.02.2016
Pekáreň Školuda s DPH Trstín 41692934 17.02.2016
Faktúra 23 nájom kopírky 55,86 s DPH 1.2.2016 11.2.2016 09.02.2016 Ivan Kozák KaH 12.04.2016
Faktúra 25 energie 37,63 s DPH 1.2.2016 15.2.2016 09.02.2016 Západoslovenská energetika, a. s. 12.04.2016
Faktúra 52 učebné pomôcky 14,89 s DPH 1.3.2016 15.3.2016 07.03.2016 Fischer Slovakia s.r.o. 12.04.2016
Faktúra 40 kanc.potreby, utierky 95,05 s DPH 23.2.2016 15.3.2016 24.02.2016 Papera s.r.o. 12.04.2016
Faktúra 51 priemysel 65,14 s DPH 29.2.2016 14.3.2016 07.03.2016 Edita Mahajová Centrum Edit 12.04.2016
Faktúra 50 telekomunikačné služby 76,15 s DPH 2.3.2016 18.3.2016 07.03.2016 Slovak Telekom a.s. 12.04.2016
Faktúra 49 textilné rohože do TV 52,80 s DPH 1.3.2016 15.3.2016 01.03.2016 B2B Partner s.r.o. 12.04.2016
Faktúra 48 farby 190,15 s DPH 29.2.2016 14.3.2016 07.03.2016 Chemolak a.s. 12.04.2016
Faktúra 47 kreativny materiál MS 55,30 s DPH 29.2.2016 14.3.2016 01.03.2016 NOMILAND s.r.o. 12.04.2016
Faktúra 46 šeky 30,47 s DPH 23.2.2016 1.4.2016 01.03.2016 Slovenská pošta a.s. 12.04.2016
Faktúra 45 aktualizácia dokumentácie 41,35 s DPH 25.2.2016 10.3.2016 01.03.2016 Raabe Slovensko s.r.o. 12.04.2016
Faktúra 44 rekonštrukcia podlahy TV 5 499,94 s DPH 25.2.2016 25.3.2016 07.03.2016 JL Parket s.r.o. 12.04.2016
Faktúra 43 telekomunikačné služby 50,45 s DPH 22.2.2016 9.3.2016 29.02.2016 Slovak Telekom a.s. 12.04.2016
Faktúra 42 časopisy MS 61,22 s DPH 19.2.2016 4.3.2016 24.02.2016 Raabe Slovensko s.r.o. 12.04.2016
Faktúra 41 revízia elektr.zariadení ZŠ 661,80 s DPH 19.2.2016 4.3.2016 24.02.2016 ELDOM s.r.o. 12.04.2016
Faktúra 39 internetové služby EdupagePRO 195,00 s DPH 22.2.2016 7.3.2016 23.02.2016 ASC s.r.o. 12.04.2016
Faktúra 26 energie 2 345,00 s DPH 1.2.2016 15.2.2016 09.02.2016 SPP a.s. 12.04.2016
zobrazené záznamy: 81-100/5260